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老師您好,我們公司買的設(shè)備,計(jì)入固定資產(chǎn),乙方給我們開了95%的專票,剩余的5%的發(fā)票沒有開,,然后我們?nèi)霂r(shí)做 借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(已開票部分),貸應(yīng)付賬款(未開票部分),但是借貸不平,差的是為開票部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?

84784979| 提问时间:2020 01/04 11:57
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糖果老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸貸應(yīng)付賬款(已開票部分)
2020 01/04 11:58
84784979
2020 01/04 11:59
問題是我們固定資產(chǎn)已經(jīng)全部到貨了
糖果老師
2020 01/04 12:01
固定資產(chǎn)按全額計(jì),應(yīng)交稅費(fèi)按開票金額計(jì),應(yīng)付賬款按(固定資產(chǎn)全額+開票稅額) 之后收到剩下的發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款(剩下稅額)
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