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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
給對(duì)方單位開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票把稅號(hào)打錯(cuò)了,已經(jīng)跨月,怎么處理?影響對(duì)方上個(gè)月的抵扣嗎?
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速問(wèn)速答你好,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣就對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表,你方開(kāi)具紅字發(fā)票
2020 01/04 18:29
84784966
2020 01/04 18:30
稅號(hào)錯(cuò)了,對(duì)方無(wú)法抵扣
小惑老師
2020 01/04 18:33
那你方申請(qǐng)紅字信息表,你方開(kāi)具紅字發(fā)票。然后再開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
84784966
2020 01/04 18:33
是不是需要我們公司紅沖后重新給對(duì)方開(kāi)票,但對(duì)方上月需要多繳稅,可不可以這么理解?有其他方法嗎?
84784966
2020 01/04 18:45
老師?
小惑老師
2020 01/05 08:22
沒(méi)有其他方法了,因?yàn)橐呀?jīng)跨月了。你方申請(qǐng)紅字信息表及開(kāi)具紅字發(fā)票
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