問題已解決
老師,請問年末應(yīng)交稅費(fèi)如何結(jié)轉(zhuǎn)???
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速問速答您好!年末本身應(yīng)交稅費(fèi)不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)。 一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020 01/06 16:26
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2020 01/06 16:30
月末沒結(jié)轉(zhuǎn),之前的會計(jì)是到年末才來一次結(jié)轉(zhuǎn)的
宋生老師
2020 01/06 16:35
您好!分錄是一樣的。不過我估計(jì),有的企業(yè)并沒有按規(guī)定來結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)楸旧頉]有要求結(jié)清,但是有的企業(yè)會自己結(jié)清。
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