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收到之前和我們用一個電表的電費,但是之前一直不知道多少錢所以就直接計入我們自己的電費,現在把電費的錢還給我們了,我現在怎么做

84784984| 提問時間:2020 01/06 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,無利潤的是嘛 電力局開了發(fā)票給你?
2020 01/06 17:29
84784984
2020 01/06 17:35
之前電費都是算給我們自己直接一起付的,幾個月都是我們自己交的,也沒有分其他應收款,現在他們把錢給我們了,應該怎么做分錄
郭老師
2020 01/06 17:36
你好,發(fā)票怎么開 還是沒有發(fā)票 之前全部做了費用嗎
84784984
2020 01/06 17:41
發(fā)票不管,都做了管理費用的電費了
84784984
2020 01/06 17:42
發(fā)票開的是物業(yè)的,
郭老師
2020 01/06 17:44
管理費用,紅沖借管理費用貸其他應收款,借其他應收款貸,銀行存款。
84784984
2020 01/06 17:50
要做兩筆分錄對吧
郭老師
2020 01/06 17:52
你好,是的 兩個分錄的
84784984
2020 01/06 17:53
那如果是當時多算的是不是就是直接負數,
郭老師
2020 01/06 17:55
你好,退給你錢了是的,
84784984
2020 01/06 18:02
沒有,這是一筆其他的費用
郭老師
2020 01/06 18:06
沒有的哈多做了,借應收賬款貸管理費用
84784984
2020 01/06 18:06
有哪些業(yè)務是需要我兩筆分錄這有技巧嗎
郭老師
2020 01/06 18:10
你好,涉及到紅沖對方給你還沒有給的
84784984
2020 01/06 18:13
如果當時做其他應收款了,歸還的時候就不用紅沖了吧
郭老師
2020 01/06 18:14
做借銀存貸其他應收款就可以
84784984
2020 01/06 18:15
那我當時的電費沒有紅沖會不會影響未分配利潤
郭老師
2020 01/06 18:17
會的,你們多抵扣了所得稅
84784984
2020 01/07 10:29
兩筆分錄做了,但是當時我沒有做其他應收款,每個月的電費就直接是借:管理費用貸:銀行存款,
郭老師
2020 01/07 10:37
借其他應收款借管理費用負數。
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