問(wèn)題已解決

老師 本月收到銷售貨物的款項(xiàng),下月才開票(小規(guī)模公司),本月和下月分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/06 18:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 本月做無(wú)票收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 次月:紅沖無(wú)票收入 : 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票收入
2020 01/06 18:15
84785019
2020 01/06 18:18
老師 可以這樣做嗎本月 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 下月做紅字 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做一筆 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
meizi老師
2020 01/06 18:19
嗯 可以的 可以這樣來(lái)體現(xiàn)的哈
84785019
2020 01/06 18:20
好的 謝謝
meizi老師
2020 01/06 18:24
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