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月末結轉未交增值稅怎么做分錄

84784967| 提問時間:2020 01/07 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020 01/07 10:50
84784967
2020 01/07 11:21
怎么結轉到應交稅費-未交增值稅
玲老師
2020 01/07 11:23
問一下?你具體是什么情況?
84784967
2020 01/07 11:31
咨詢一個問題呢,進項稅額余額應該木有大的金額怎么會出現(xiàn)這個數(shù)字的呢
84784967
2020 01/07 11:32
看看這個要怎么處理
玲老師
2020 01/07 11:33
出現(xiàn)這個金額,你需要去看這個應交稅費的明細賬,具體是因為什么原因產生的?
84784967
2020 01/07 11:41
就是月末木有結轉為
84784967
2020 01/07 11:42
所以具體問一下月末怎么做分錄的。進項多和進項少的情況分別怎么做分錄
玲老師
2020 01/07 11:59
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
84784967
2020 01/07 16:10
那我現(xiàn)在不調會產生什么差異嗎
玲老師
2020 01/07 16:20
因為不知道你具體帳上是出現(xiàn)了什么錯誤
玲老師
2020 01/07 16:20
單純的不結轉是沒有關系的,只要你帳稅金做得正確就可以
84784967
2020 01/07 16:20
賬上對的只是木有結轉而已
玲老師
2020 01/07 16:29
你好,那沒有什么事的。
84784967
2020 01/07 16:33
好的。謝謝
玲老師
2020 01/07 16:46
不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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