問(wèn)題已解決

老師我們這是租的辦公室繳納電費(fèi)是沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù)的,員工墊款繳納的電費(fèi),來(lái)拿著收據(jù)來(lái)報(bào)銷,公司用公戶打款給員工可以嗎,分錄怎么做,電費(fèi)大概五百左右

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/08 10:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以 如果確實(shí)是沒(méi)有發(fā)票的話 你報(bào)銷后 無(wú)法稅前扣除的
2020 01/08 10:24
84784991
2020 01/08 10:37
那么分錄應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2020 01/08 10:44
你好 借管理費(fèi)用-電費(fèi)貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784991
2020 01/08 10:59
那么老師這個(gè)可以直接放到營(yíng)業(yè)外支出嗎
meizi老師
2020 01/08 11:05
你好 計(jì)入費(fèi)用 只是匯算要調(diào)整的
84784991
2020 01/08 11:09
老師這種會(huì)算調(diào)整的這樣做,很難記住的
meizi老師
2020 01/08 11:18
你好 那你們平常就記得做一個(gè)匯算調(diào)增明細(xì)表 。到時(shí)直接根據(jù)表來(lái)
84784991
2020 01/08 11:46
老師19年的申報(bào)完了,一般這種費(fèi)用我都直接放到營(yíng)業(yè)外支出了,還需要調(diào)整嗎
meizi老師
2020 01/08 11:50
你好 需要的 你實(shí)際是費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出到時(shí)要調(diào)增的 科目不一樣的 你12月沒(méi)結(jié)賬就去調(diào)過(guò)來(lái)
84784991
2020 01/08 14:12
已經(jīng)結(jié)賬了,而且有好多是去年一月份的,很難調(diào)整了,也申報(bào)了,怎么辦
meizi老師
2020 01/08 14:19
你好 那就先這樣 以后注意做科目
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