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我公司是銷售公司,1.對(duì)方開來一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,是入管理費(fèi)用一技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧!企業(yè)所得稅可以全額扣除吧! 2.當(dāng)年沒收入,餐費(fèi)入賬可以次年稅前扣除嗎?

84784992| 提问时间:2020 01/09 21:02
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 1.對(duì)方開來一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,是入管理費(fèi)用一技術(shù)服務(wù)費(fèi)吧!企業(yè)所得稅可以全額扣除吧! ……對(duì)的 2.當(dāng)年沒收入,餐費(fèi)入賬可以次年稅前扣除嗎? …不可以的
2020 01/09 21:03
84784992
2020 01/09 21:15
餐費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除,不超當(dāng)年收入的千分之五。又不可以次年扣除企業(yè)所得,那我入賬不是沒用了。
蔣飛老師
2020 01/09 21:34
是的,需要全額交稅的
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