問(wèn)題已解決
老師,我問(wèn)下,公司的未分配利潤(rùn)是不是要扣除匯算清繳所繳納的稅款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
公司的未分配利潤(rùn)是要扣除匯算清繳所繳納的稅款
2020 01/12 15:38
84784981
2020 01/12 15:39
那老師我去年稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)一部分專票不能抵扣,要補(bǔ)稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么弄
bamboo老師
2020 01/12 15:41
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
84784981
2020 01/12 15:55
那匯算清繳
84784981
2020 01/12 15:55
老師匯算清繳補(bǔ)繳的稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做
bamboo老師
2020 01/12 15:57
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784981
2020 01/12 16:45
老師我想問(wèn)下,我12月份的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)是500000,然后年初利潤(rùn)是200000,但是資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末余額不是700000萬(wàn),而且700000減去以前年度損益匯算清繳補(bǔ)繳的100000元,所以資產(chǎn)負(fù)債表表中的未分配利潤(rùn)是600000,這樣表對(duì)嗎
bamboo老師
2020 01/12 16:51
對(duì)的 用了以前年度損益調(diào)整科目 資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平
84784981
2020 01/12 16:52
那這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有問(wèn)題吧
bamboo老師
2020 01/12 17:09
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的 申報(bào)不影響
84784981
2020 01/12 17:11
老師我想問(wèn)下除了以前年度損益科目會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽不平,還有什么原因影響他們不平,我做賬發(fā)現(xiàn)還是差一點(diǎn)對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表
bamboo老師
2020 01/12 17:29
有沒(méi)有分配股利 計(jì)提盈余公積等
84784981
2020 01/12 18:01
都沒(méi)有,不知道為什么會(huì)差了4萬(wàn)多,我已經(jīng)把以前年度損益減去了,而且前面報(bào)表都沒(méi)有錯(cuò),就是11月份的差了
bamboo老師
2020 01/12 18:07
那您科目余額表有沒(méi)有檢查下 期間損益有沒(méi)有結(jié)平
84784981
2020 01/12 18:08
還沒(méi)有,我是用電腦軟件做賬的,都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)
bamboo老師
2020 01/12 18:25
您截圖我看看科目余額表
84784981
2020 01/13 10:51
老師,您是讓我截圖11月份所有科目的科目余額表嗎
bamboo老師
2020 01/13 10:54
看下期間損益類的
84784981
2020 01/13 11:32
84784981
2020 01/13 11:34
84784981
2020 01/13 11:37
84784981
2020 01/13 11:51
84784981
2020 01/13 11:52
老師前面拍照的不是,后面三個(gè)截圖的是我的期間費(fèi)用,麻煩您幫我看下,謝謝
bamboo老師
2020 01/13 11:54
看您期間損益好像沒(méi)有余額 應(yīng)該不是本年利潤(rùn)的問(wèn)題
閱讀 1121