當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅金-已交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金有余額,這個余額該怎么賬務(wù)處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 是一般納稅人嘛
2020 01/13 12:15
84785033
2020 01/13 12:16
是一般納稅人
84785033
2020 01/13 12:17
已交稅金的余額是多交的增值稅
meizi老師
2020 01/13 12:22
你好 是的 就是你當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅 你到時要轉(zhuǎn)未交增值稅借方去抵減
84785033
2020 01/13 13:50
你好,老師,除了遞減有其他的處理方式么?
meizi老師
2020 01/13 14:00
你好 這個正常就是需要這樣來結(jié)轉(zhuǎn)沖抵的。
84785033
2020 01/13 14:09
謝謝老師
meizi老師
2020 01/13 14:13
不客氣幫到你就好
閱讀 1286