老師,開(kāi)午托班收到午托費(fèi)時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 計(jì)體工資時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付房租時(shí)(沒(méi)有發(fā)票) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 買(mǎi)菜買(mǎi)米時(shí)(沒(méi)有發(fā)票) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)本月成本時(shí) 怎么做分錄? 一定要有 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答若沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以沒(méi)有
2020 01/13 20:26
84784961
2020 01/13 20:29
如果買(mǎi)菜買(mǎi)米,房租取得發(fā)票,是否也可以列入管理費(fèi)用
文文老師
2020 01/13 20:31
買(mǎi)菜買(mǎi)米,房租取得發(fā)票,可以列入管理費(fèi)用
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查看更多- 老師,勞務(wù)票記其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有個(gè)人和我說(shuō)只要有收入月底就得結(jié)轉(zhuǎn)成本,那到底需不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢 1、銷(xiāo)售材料 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 2、開(kāi)勞務(wù)票 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 187
- 本月開(kāi)出去一張發(fā)票做的分錄為借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也沒(méi)有收到款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄可以寫(xiě)成借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)嗎? 307
- 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4850 應(yīng)交增值稅150。 借:管理費(fèi)用1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000。 這樣做可以嗎? 758
- 這幾個(gè)分錄對(duì)嗎?工程收入時(shí),借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi);結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工程施工,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤(rùn) 1078
- 我想問(wèn)下,建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資,乙方開(kāi)票給甲公司,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),收入不是小于了成本嗎? ?開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 計(jì)提工資借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 695
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