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非財政撥款結(jié)余負數(shù)新舊銜接對應(yīng)的資金結(jié)存負數(shù)怎么做?

84784973| 提問時間:2020 01/13 22:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
資金結(jié)存怎么可能是負數(shù)呢,如果說你負數(shù)你多余的錢是哪里來的呢。
2020 01/13 22:57
84784973
2020 01/13 23:22
歷年來的借款,開支時做的支出
84784973
2020 01/13 23:30
財政撥款結(jié)存,結(jié)余都為零。剩下只有非財政撥款結(jié)余為負數(shù)
陳詩晗老師
2020 01/14 07:47
借款你也是需要入賬處理,計入債務(wù)收入,你不能不入賬,又去支付這個款項。
84784973
2020 01/14 07:52
以哪個數(shù)字填?以非財政撥款結(jié)余填還是借款填.有點銀行存款以,現(xiàn)金余額zen怎么做?
84784973
2020 01/14 07:56
還有應(yīng)收款
陳詩晗老師
2020 01/14 10:09
非財政 撥款結(jié)余就是你財政 資金外的結(jié)余,你如實填寫就是了 銀行存款就是你總的結(jié)余的 財務(wù)會計有應(yīng)收款項,你直接填寫 進去 就是了
84784973
2020 01/14 11:04
都是負數(shù)
陳詩晗老師
2020 01/14 11:05
都是負數(shù)?你總的貨幣資金是負數(shù)?
84784973
2020 01/14 11:27
比如非財政撥款結(jié)余非-15萬,借款23萬,應(yīng)收1萬,銀行存款2萬怎么做
陳詩晗老師
2020 01/14 11:35
不管你的結(jié)余,我只問你的錢有多少 你為什么非要 統(tǒng)著去算,這樣你永遠 都算不清楚
84784973
2020 01/14 13:36
新舊銜接不是說非財政結(jié)余對應(yīng)資金結(jié)存嗎?
陳詩晗老師
2020 01/14 13:41
新制度是財務(wù) 會計和預(yù)算會計平行記賬 預(yù)算會計是專門 核算財政 資金 那么你需要把你之前財政預(yù)算資金單獨出來,收入有多少,支出有多少,結(jié)余就是資金結(jié)存的余額 財務(wù) 會計是按你之前的收入負債等直接平移錄入
84784973
2020 01/14 14:25
財政資金用完了,用借款付了一部分無編人員的工資費用
陳詩晗老師
2020 01/14 14:30
那你也是入賬后,你的負債和資產(chǎn)同時減少 財務(wù) 會計也不會負數(shù)、只是預(yù)算會計是負數(shù)
84784973
2020 01/14 14:36
是負數(shù)以前借款不做收入,支大收
陳詩晗老師
2020 01/14 14:40
那你是財政收入小于財政支出 你按負數(shù)錄入預(yù)算會計就是, 財務(wù)會計是不會是負數(shù)的
84784973
2020 01/14 14:44
對應(yīng)的資金結(jié)存也是負數(shù),財務(wù)會計新舊銜接后不是負數(shù)因為有非資產(chǎn)基金可以抵
陳詩晗老師
2020 01/14 14:51
可以抵,事業(yè)基金余額是可以抵結(jié)余負數(shù)的
84784973
2020 01/14 14:58
那是財務(wù)會計銜接時抵,預(yù)算會計銜接非資產(chǎn)基金〈固定基金〉不能抵,只有財政撥款結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn),非財政撥款結(jié)余對應(yīng)資金結(jié)存科目
陳詩晗老師
2020 01/14 15:03
預(yù)算會計你就按負數(shù)錄入,我前面 說的是 只有財務(wù)會計抵扣
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