問(wèn)題已解決

老師你好!新公司第一個(gè)月沒(méi)收到,老板給了2萬(wàn)現(xiàn)金發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄做的是收到備用金,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其它應(yīng)付款一老板,用現(xiàn)金發(fā)工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/15 10:22
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2020 01/15 10:23
84785008
2020 01/15 11:02
老板給現(xiàn)金的這筆分錄怎么做合適呢
辜老師
2020 01/15 11:04
是的,是這樣賬務(wù)處理的
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