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有一張小額專票 記賬時疏忽當(dāng)成普票記賬了 已經(jīng)納稅申報 怎么調(diào)整賬目
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速問速答你是想轉(zhuǎn)出來認證抵扣嗎 ?
2020 01/15 10:47
84785002
2020 01/15 10:48
當(dāng)時已經(jīng)認證了,但是項目直接全部入的費用,現(xiàn)在年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額跟納稅額數(shù)不一致了
84785002
2020 01/15 10:50
賬目數(shù),跟納稅額數(shù)不一致,項目數(shù)少了那一筆進項稅額
玲老師
2020 01/15 10:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,進項稅額貸管理費用等
玲老師
2020 01/15 11:00
直接做這筆更正的分錄就可以。貸方是你原來記的那個科目,
84785002
2020 01/15 11:06
老師,因為我都納稅申報了,現(xiàn)在出來的報表就跟我之前申報的不一樣了,怎么辦?
84785002
2020 01/15 11:07
還有一個問題,就是增值稅月底需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
玲老師
2020 01/15 11:18
你是報表沒有填寫這個進項嗎 ?認證沒有填寫的不能抵扣了
84785002
2020 01/15 11:54
老師,這個業(yè)務(wù)發(fā)生在11月,報表填寫了,也認證了,12月報稅后發(fā)現(xiàn)出錯的,現(xiàn)在賬本調(diào)整后的報表這不就跟12月申報時報表不一致了,金額不大
玲老師
2020 01/15 12:13
報表填寫的是正確的嗎 ?
玲老師
2020 01/15 12:21
你報表要是填寫正確就只更正賬,要是賬上和報表上都錯了 就先更正賬,再去稅局更正申報表
84785002
2020 01/15 12:34
11月報表對的,按照你要求,在12月調(diào)整好?還是現(xiàn)在一月調(diào)整好?要是放到12月份調(diào)整的話,那12月報表就跟申報時候不一致了,
玲老師
2020 01/15 13:15
報表對不用調(diào)整, 1月調(diào)整也可以 這樣12月報表不用動 ,金額小,重要性原則 ,直接調(diào)整到1月當(dāng)期就可以 ,不用以前年度損益 調(diào)整科目
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