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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,想問(wèn)下收到的專項(xiàng)資金,當(dāng)時(shí)審計(jì)調(diào)整在了:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這筆錢用完了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
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一、收款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金
二、專項(xiàng)資金使用時(shí)
借:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
發(fā)票報(bào)銷付款使用
2020 01/16 16:07
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2020 01/16 17:13
老師可不可以直接沖收益:借:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金 貸:其他收益
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/16 17:17
你想這樣做,也可以,就是以前的報(bào)銷做費(fèi)用。
一、收款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金
二、專項(xiàng)資金使用時(shí)
借:費(fèi)用類科目(或資產(chǎn)科目)
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
三、專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)其他收益
借:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金
貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020 01/16 17:51
現(xiàn)在不是放到了其他收益這個(gè)科目去了嗎,做這筆分錄的前提 是這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)研發(fā)完成了嗎?借:其他應(yīng)付款——專項(xiàng)資金 貸:其他收益
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江老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/16 17:56
按理論上講,是計(jì)入其他收益。實(shí)際工作中計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不然無(wú)法申報(bào)
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