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公司年會的獎品和物資的分錄怎么做

84784955| 提問時間:2020 01/17 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020 01/17 11:08
84784955
2020 01/17 11:27
現在發(fā)票報銷,就直接借管理費用 福利費,貸 銀行存款
鄒老師
2020 01/17 11:28
你好,個人建議是先計提,然后再做支付分錄
84784955
2020 01/17 12:33
為什么啊,能講下原因嗎
鄒老師
2020 01/17 12:38
你好,這個就是關于福利費賬務處理的特點 通過應付職工薪酬核算的明細科目需要先計提,然后再做支付處理的
84784955
2020 01/17 14:35
新的會計準則不是說不需要計提福利費了嗎
鄒老師
2020 01/17 14:37
你好,能提供一下新準則不需要計提福利費條文描述 的圖片?
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