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一般納稅人公司開了500000的13%增值稅專用發(fā)票,我應(yīng)該用多少進項可以抵扣開票金額,應(yīng)該怎么算可以抵扣的發(fā)票額

84784997| 提問時間:2020 01/22 23:29
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個500000如果是不含稅金額的話那么增值稅就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的進項稅額就可以抵扣了, 應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額,進項等于銷項就不用繳納增值稅了。
2020 01/22 23:36
84784997
2020 01/22 23:41
如果是含稅價是不是要脫稅計算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供給他57522金額的票就可以了嗎?我也不用在給他稅金了是嗎?
宇飛老師
2020 01/22 23:55
是啊,如果是含稅價銷項稅額就是57522,那你開票就是開500000就好了,會顯示稅額57522,不用給稅金啊,這個東西是你要交給稅務(wù)局的。
84784997
2020 01/22 23:57
好的,這下徹底明白了,謝謝老師啦
宇飛老師
2020 01/22 23:57
不客氣,滿意請五星好評哦,謝謝。
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