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老師,進項稅,銷項稅月末結轉,期末余額是零對嗎?
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速問速答可以在月末結轉,也可以在年末一次性結轉處理。如果是月末結轉后,就是期末余額是0,最后余額結轉計入了“應交稅費——未交增值稅”科目
2020 02/01 10:45
84784956
2020 02/01 10:48
分錄怎么做
江老師
2020 02/01 10:51
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
84784956
2020 02/01 10:52
老師,月末結轉進項,銷項時怎么做分錄
江老師
2020 02/01 10:53
就是這樣的分錄。就是需要交增值稅的結轉分錄
84784956
2020 02/01 10:57
老師月末或者年末進項,銷項余額為零時怎么做分錄
江老師
2020 02/01 10:59
一、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
二、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
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