當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
去年計(jì)提工資多了應(yīng)該怎么調(diào)整,我計(jì)提的是借:管理費(fèi)用~工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好!多計(jì)提的沖減,借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020 02/03 10:59
84784959
2020 02/03 11:12
84784959
2020 02/03 11:12
是這樣嗎
宋生老師
2020 02/03 11:13
你好!以前年度損益最終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,轉(zhuǎn)入利潤分配科目
閱讀 882