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實(shí)務(wù)
问题已解决
如果收到貨款,可未給對方開發(fā)票,這會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?謝謝老師
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你好,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 02/06 21:59
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2020 02/06 22:13
老師好!那我沒開票,不是也不知道應(yīng)交稅費(fèi)的?
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2020 02/06 22:15
我之前沒想明白就做成:借:銀行存款貸:應(yīng)收帳款
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2020 02/06 22:18
現(xiàn)在如果給對方開票是否應(yīng)該做:借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),這樣可以嗎?不然我的應(yīng)收帳款都不平了
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/06 22:49
怎么會不知道呢,可以自己算稅費(fèi)呀
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/06 22:49
沒跨年的話后面更正的分錄可以這樣做。
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2020 02/06 22:52
那怎么辦,之前就是2019年11月做的
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 02/07 00:43
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
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