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增值稅主表申報(bào)要填第15欄數(shù)據(jù)嗎,有免抵退

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/10 14:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果有,你就需要填寫(xiě)的,同學(xué)
2020 02/10 14:26
84784977
2020 02/10 14:30
看免抵退匯總的第32欄還是36欄?
陳詩(shī)晗老師
2020 02/10 14:30
免抵退的匯總是在32欄。
84784977
2020 02/10 14:31
填在增值稅主表第15欄那里?
陳詩(shī)晗老師
2020 02/10 14:32
是的,你填寫(xiě)15欄,然后后面匯總在32欄,
84784977
2020 02/10 14:32
我免抵退申報(bào)已經(jīng)操作了,現(xiàn)在我更改增值稅申報(bào)有影響嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 02/10 14:33
已經(jīng)操作過(guò)了?什么意思 你本應(yīng)該是在增值稅退稅另外的系統(tǒng)先處理,再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表。 這里的數(shù)據(jù)金額要相一致穩(wěn)合。
84784977
2020 02/10 14:40
我的免抵退申報(bào)系統(tǒng)先處理了,預(yù)審了
陳詩(shī)晗老師
2020 02/10 14:48
增值稅這里也是需要體現(xiàn)的,你加進(jìn)去 ,再申報(bào)。
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