問題已解決

請問老師,例如我司買了一批貨10萬,發(fā)票也收到了10萬,賬上掛了應(yīng)付10萬,后來供應(yīng)商為了盡快收到現(xiàn)金打了折扣給我們,說付9萬就可以了,那么剩下的1萬如何入賬

84784979| 提問時間:2020 02/15 18:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你們當時做賬的時候 借:原材料/庫存商品 10 進項增值稅 這邊稅率不知道,我沒有算 貸:應(yīng)付賬款 等到打折扣的時候 借:應(yīng)付賬款 10 貸:銀行存款 9 營業(yè)外收入 1
2020 02/15 18:27
84784979
2020 02/15 18:28
入營業(yè)外收入?
王超老師
2020 02/15 18:34
是的,因為這個是供應(yīng)商給你們的折扣。你的發(fā)票上也是10萬元,應(yīng)付賬款那邊也是10萬元。按照正常的情況下,你是要付10萬元的,但是只付了9萬元,這個1萬元就是相當于你們白撿的
84784979
2020 02/15 18:43
哦哦
84784979
2020 02/15 18:49
還有一個問題請教一下,今個月要交租金4000但我們沒收到發(fā)票,也沒暫沒錢付,如何入賬
王超老師
2020 02/15 18:54
那么只是計提就可以了 借:管理費用等科目 4000 貸:其他應(yīng)付款 4000
84784979
2020 02/15 18:56
收到發(fā)票后是這么入嗎:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
王超老師
2020 02/15 19:01
不是的,這個是你們付錢時才做的分錄。做這個分錄的前提,是收到發(fā)票
84784979
2020 02/15 19:04
那我有點蒙了,1月計提了費用,2月收到發(fā)票,3月才付款!這種情況如何入賬
王超老師
2020 02/15 19:21
1月計提了費用 借:管理費用等科目 4000 貸:其他應(yīng)付款 4000 2月收到發(fā)票不要做賬 3月才付款之后,再做 借:其他應(yīng)付款 4000 貸:銀行存款 4000 那個2月份收到的發(fā)票,放到后面的附件里面
84784979
2020 02/15 19:22
哦哦,明白了,謝謝
王超老師
2020 02/15 19:23
不客氣 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d
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