當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我買了材料,只有收據(jù)還沒拿到發(fā)票,那分錄怎么寫,到時收到發(fā)票,分錄又怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答收到材料,暫估入庫,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票,沖減暫估,借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
然后,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2020 02/17 09:04
84785014
2020 02/17 09:14
如果這種情況很多,那不是要沖減很多數(shù)據(jù),工作量很大?
辜老師
2020 02/17 09:16
你可以一次性暫估,然后收到多少發(fā)票,就沖減多少暫估
暫估應(yīng)付款也可以分供應(yīng)商核算
閱讀 527