問(wèn)題已解決

您好,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬(wàn))確認(rèn)了25萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對(duì)嗎: 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/17 17:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的
2020 02/17 18:21
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~