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老師防偽稅控分錄可以這么寫?

84784983| 提問時間:2020 02/18 14:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
沒有這種處理方式的,這個直接計入管理費用辦公費 抵減時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2020 02/18 14:57
84784983
2020 02/18 15:29
老師那之前的會計都是這么做的,我應該怎么做?借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費280.這樣寫對嗎?
辜老師
2020 02/18 15:29
你現(xiàn)在是要對之前的憑證進行調整嗎
84784983
2020 02/18 15:31
老師你要是這么說,我之前的也有調整,20年1月份也有新增的。
辜老師
2020 02/18 15:33
之前的減免如果還在預付賬款下面的話,要進行調整,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:預付賬款 280 20年新增的,借:管理費用—辦公費 貸:現(xiàn)金 然后,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費
84784983
2020 02/18 15:38
不太明白老師20年新增的,借:管理費用—辦公費280 貸:現(xiàn)金280 然后,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費280 之前的賬,應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:預付賬款 280 這樣就可以了嗎?報稅怎么填寫呢?
辜老師
2020 02/18 15:47
是的,是這樣賬務處理的 稅控盤減免,填列增值稅附表四和減免稅明細表
84784983
2020 02/18 16:05
老師,賬務軟件系統(tǒng)沒有這一項應交稅費—應交增值稅—減免稅。填加這一項嗎
辜老師
2020 02/18 16:06
可以的,可以增加這個明細科目的
84784983
2020 02/18 16:30
支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,?   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師我看有的老師跟您做的不太一樣?
辜老師
2020 02/18 16:32
當年發(fā)生的,就是這樣賬務處理的啊 借:管理費用—辦公費280 貸:現(xiàn)金280 然后,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費280
84784983
2020 02/18 16:42
當年發(fā)生的 借:管理費用—辦公費280 貸:現(xiàn)金280 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額不用寫減免稅這樣寫行嗎280 借:管理費用—辦公費-280 老師假如不想抵扣稅額呢?
辜老師
2020 02/18 16:45
這個不是進項稅,這是全額減免增值稅,要用減免稅明細科目的 如果你想抵免,就可以不申報抵減
84784983
2020 02/18 16:52
能寫一下分錄嗎,抵免的。
辜老師
2020 02/18 16:53
抵免增值稅就是,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅280 貸:管理費用—辦公費280
84784983
2020 02/18 17:12
老師辛苦啦
辜老師
2020 02/18 18:21
好的,客氣,幫到你就好
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