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航天減免稅款分錄怎么做,如何將減免稅政策款借方余額結(jié)轉(zhuǎn)

84784968| 提问时间:2020 02/19 16:23
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020 02/19 16:27
84784968
2020 02/19 16:40
可以不通過管理費用科目嗎
maize老師
2020 02/19 16:41
這個不行,需要通過,根據(jù)財會2016.22
84784968
2020 02/19 16:45
如果本月不需要交增值稅,減免稅不用底,減免稅增值稅要申報嗎?還是要抵時才填報表
maize老師
2020 02/19 16:50
減免稅增值稅要申報嗎?還是要抵時才填報表 可以抵減的時候再填寫
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