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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,月末要結(jié)轉(zhuǎn)銷售稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 月末要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。 這兩個(gè)分錄對(duì)嗎
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速問速答你好,如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020 02/20 12:58
84784993
2020 02/20 13:05
老師,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做
鄒老師
2020 02/20 13:08
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額就這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
84784993
2020 02/20 13:11
如果當(dāng)月有產(chǎn)生印花稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、社保、附加稅,要做計(jì)提分錄嗎
鄒老師
2020 02/20 13:14
你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi),社保,附加稅需要做計(jì)提分錄
印花稅不需要計(jì)提
84784993
2020 02/20 13:16
計(jì)提分錄怎么做呢
鄒老師
2020 02/20 13:18
你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借;管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
社保,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
附加稅,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
84784993
2020 02/20 13:22
個(gè)人所得稅也要計(jì)提對(duì)嗎
鄒老師
2020 02/20 13:23
你好,如果有個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提的
84784993
2020 02/20 13:38
是在1月份做計(jì)提還是12月份做行計(jì)提呢。
計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用288.96,貸;應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)288.96
支付分錄:借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)288.96,貸銀行存款288.96,
這樣做分錄對(duì)嗎
鄒老師
2020 02/20 13:39
你好,屬于12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi),需要在12月份做計(jì)提分錄,1月份做繳納分錄
84784993
2020 02/20 13:47
以前做的賬一直沒有計(jì)提,直接做管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)用,貸銀行存款,這樣以前的賬怎么調(diào)整,可以從2020年開始做嗎,12月份沒有計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在1月份補(bǔ)計(jì)提可以嗎
84784993
2020 02/20 13:53
這樣做分錄對(duì)不對(duì)呢
鄒老師
2020 02/20 14:03
你好,可以從今年開始把之前沒有計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
你圖片提供的分錄是正確的(只不過計(jì)提是12月份,實(shí)際繳納是1月份,而不是同一個(gè)月份)
84784993
2020 02/20 14:05
19年的結(jié)賬了,不好返回去改,所以12月份的在1月份補(bǔ)計(jì)提可以嗎
鄒老師
2020 02/20 14:10
你好,可以在今年補(bǔ)計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提借方就是以前年度損益調(diào)整科目,而不是管理費(fèi)用科目了
84784993
2020 02/20 15:01
補(bǔ)計(jì)提12月份工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:以前年度損益調(diào)整288.96,貸應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)288.96
支付12月份工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)288.96,貸銀行存款288.96
這樣做分錄對(duì)嗎
鄒老師
2020 02/20 15:02
你好,是的,跨年補(bǔ)計(jì)提,支付是這樣做分錄的
84784993
2020 02/20 15:18
補(bǔ)計(jì)提19年1月-11月份工會(huì)經(jīng)費(fèi):借:以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi);
但是以前做支付:借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款,這樣怎么沖賬呢
鄒老師
2020 02/20 15:20
你好
支付的分錄錯(cuò)誤,那就這樣調(diào)整
借;應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784993
2020 02/20 15:28
好的謝謝老師
鄒老師
2020 02/20 15:29
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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