問題已解決

老師,19年7月買了兩臺(tái)電腦,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有入賬,我這個(gè)月應(yīng)該怎么入賬?其中一臺(tái)電腦還被前領(lǐng)導(dǎo)帶走了,也要不回來了

84784966| 提問時(shí)間:2020 02/21 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
曉宇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,同學(xué),您需要補(bǔ)錄固定資產(chǎn),并且補(bǔ)提這期間的折舊,被領(lǐng)走的作為工資處理。
2020 02/21 12:02
84784966
2020 02/21 12:02
老師,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
曉宇老師
2020 02/21 12:05
1、借:固定資產(chǎn)清理 貸:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3、借:營(yíng)業(yè)外支出(凈收益計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入) 貸:固定資產(chǎn)清理
84784966
2020 02/21 12:11
老師,我看不明白這個(gè)分錄,能麻煩您給我講一下嗎?
曉宇老師
2020 02/21 12:16
首先要將固定資產(chǎn)做清理,即 借:固定資產(chǎn)清理 貸:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后視同分配工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 最后把資產(chǎn)的損益結(jié)轉(zhuǎn)
84784966
2020 02/21 12:18
你這個(gè)講的是被人帶走的這臺(tái)電腦是嗎?
曉宇老師
2020 02/21 12:24
是的,同學(xué),您的理解正確。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~