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無形資產(chǎn)分期付款的,要計(jì)入什么科目

84784961| 提問時(shí)間:2020 02/22 16:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付賬款
2020 02/22 16:21
84784961
2020 02/22 17:09
只是合同的預(yù)付款10%,軟件暫未投入使用,要好幾個(gè)月后上線才使用,那時(shí)也才付了50%。這些如何記賬?是不是記了無形資產(chǎn),就要開始計(jì)提攤銷了?
meizi老師
2020 02/22 17:11
你好 做借預(yù)付賬款貸銀行存款 等你取得了軟件后 沖預(yù)付賬款 做無形資產(chǎn) 收到的當(dāng)月開始攤銷
84784961
2020 02/22 17:14
現(xiàn)在是收到預(yù)付款的發(fā)票了,如何記賬?
meizi老師
2020 02/22 17:22
你好,可以先計(jì)入研發(fā)支出-資本化核算,最終收到了軟件 轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)核算
84784961
2020 02/22 17:26
研發(fā)支出-資本化是企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn)計(jì)入科目。這軟件是外購(gòu)的啊,不能用這個(gè)科目吧
meizi老師
2020 02/22 17:31
不好意思 我看成你們是內(nèi)部研發(fā)的軟件 ; 如果是外購(gòu)的軟件 先做預(yù)付賬款放著 取得了軟件 做無形資產(chǎn) 按月攤銷處理。
84784961
2020 02/22 17:33
收到發(fā)票,借預(yù)付賬款、貸應(yīng)付賬款嗎?像固定資產(chǎn)分期付款的話,是借在建工程,等達(dá)到可使用狀態(tài)再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那無形資產(chǎn)有沒有類似在建工程的科目可以掛?
meizi老師
2020 02/22 17:35
你好 沒有 無形資產(chǎn)沒有相關(guān)的 內(nèi)部研發(fā)的軟件可以先走研發(fā)支出-費(fèi)用化或者資本化科目來核算 成功轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)。 收到發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 你不是付款了錢了 不掛貸方應(yīng)付賬款
84784961
2020 02/22 17:38
借預(yù)付賬款 貸銀行存款,后面附件得放發(fā)票和銀行付款回單?本來這兩份附件得做兩筆憑證吧,這一筆就很奇怪啊
meizi老師
2020 02/22 17:44
你好 你上面不是說你剛開始預(yù)付10% 你做借預(yù)付賬款貸銀行存款 上線后付款50% 是已經(jīng)取得了軟件了 你就做無形資產(chǎn) 。 借無形資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 尾款掛應(yīng)付賬款科目去
84784961
2020 02/22 18:24
借預(yù)付賬款 貸銀行也不行啊。稅沒踢出來啊
meizi老師
2020 02/22 18:42
你好 你收到的是專票嗎 你說的稅是什么稅
84784961
2020 02/22 18:47
專票的稅
meizi老師
2020 02/22 18:52
那你做 借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
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