问题已解决
收到材料,款項已付,未收到發(fā)票如何做賬



你好,先暫估入庫就可以了,
2020 02/24 16:04

樸老師 

2020 02/24 16:04
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
貸:應付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

84784983 

2020 02/24 16:09
老師,已經轉賬了

84784983 

2020 02/24 16:09
只剩收發(fā)票了

84784983 

2020 02/24 16:09
也這樣做暫估嗎?

樸老師 

2020 02/24 16:10
你可以先做預付款,其他的都不做,收到發(fā)票再做

84784983 

2020 02/24 16:19
借: 預付賬款
貸: 銀行存款
這樣可以嗎?

樸老師 

2020 02/24 16:22
嗯,這樣就可以的哦
