當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人差額征稅。上期的未開票收入在本期開票后,申報(bào)時(shí)在未開票收入那里填入負(fù)數(shù)沖銷。但是這一部分是差額征稅,不產(chǎn)生稅額。本期沖銷時(shí),未開票收入那里計(jì)算出負(fù)數(shù)稅額,導(dǎo)致本期收入多出這塊稅費(fèi),該怎么解決?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你的意思是,你的未開票收入之前,是按照全額申報(bào)的,對(duì)嗎?,F(xiàn)在也就是說,你申報(bào)也是全額沖銷。
2020 02/25 11:24
84784987
2020 02/25 11:28
是,這一部分收入是需要在本期申報(bào)時(shí)全額沖銷。上期申報(bào)時(shí)在填未開票收入里面,對(duì)應(yīng)稅費(fèi)為0。
陳詩晗老師
2020 02/25 11:32
未開票收入里面為什么稅費(fèi)為零呢?之前開票的時(shí)候沒有交稅嗎?還是說本身是免稅。
84784987
2020 02/25 11:39
稅率不為0,為5%,但是這部分是差額征稅部分。按照差額開票出來,稅率那里是***,稅額為0.
陳詩晗老師
2020 02/25 11:42
你這個(gè)并不影響你之前申報(bào)了這個(gè)未開票收入,那么你交了稅。現(xiàn)在現(xiàn)在你將之前交稅的這個(gè)未開票收入開具了差額征稅的發(fā)票,那么說明你之前交的稅交多了,現(xiàn)在你的申報(bào)成為負(fù)數(shù),這個(gè)是正常的。
閱讀 976