問題已解決
收到上級補助專項資金,要求單獨核算,請問收支如何做賬
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速問速答企業(yè)收到專項撥款時,借:“銀行存款”,貸:“專項應付款”;將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。
工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分,借記“專項應付款”,貸記“資本公積---資本溢價”科目;對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份,借記“專項應付款”,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記“專項應付款”科目,貸記“銀行存款”科目。
2020 02/27 08:59
紫藤老師
2020 02/27 09:00
1、實際收到專項撥款:
借:銀行存款
貸:專項應付款
2、撥款項目完成,形成各項資產(chǎn)的部分,按實際成本:
借:固定資產(chǎn)(或其它相關科目)
貸:有關科目
同時:
借:專項應付款
貸:資本公積----撥款轉入
3、未形成資產(chǎn)需核銷的部分,經(jīng)批準
借:專項應付款
貸:有關科目
4、撥款結余上交:
借:專項應付款
貸:銀行存款
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