問題已解決

我們單位是差額征稅的一般納稅人,收到進項發(fā)票不是不可以抵扣么,那申報增值稅怎么申報。這個發(fā)票需要認證么?不認證的話,增值稅報表抵扣聯(lián)明細跳出來我沒認證,如果我認證的話那不是不能抵扣的嗎?

84784995| 提問時間:2020 02/27 10:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 不可以抵扣的。 認證后做轉(zhuǎn)出處理 。 你可以退回去讓對方開普票給你們
2020 02/27 11:01
84784995
2020 02/27 11:06
什么叫轉(zhuǎn)出處理???那我能不能認證掉,然后我看到有一張附表二28欄寫著按照稅法不允許抵扣,我能把認證的這個稅額填在這個里面嗎?
meizi老師
2020 02/27 11:07
你好 就是說的進項稅不可以抵扣。 那么你取得專票就要先認證 在把進項稅金額轉(zhuǎn)出來交稅 附表2 里面 是的
84784995
2020 02/27 11:12
你說的后半句我還沒有明白,那像我說的那樣操作可以嗎?
84784995
2020 02/27 11:13
先認證,然后再附表二那欄這樣填,也不用他們重新開普票給我們
84784995
2020 02/27 11:13
這樣對嗎?
meizi老師
2020 02/27 11:14
你好 可以的 你認證然后做轉(zhuǎn)出 申報 對應賬務也做轉(zhuǎn)出就行了。 也不需要對方重開普票的
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