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去年社保11、12月份沒有繳納,今年1月份才繳納的,前期也沒有計提社保的分錄,如今應該怎么做呢?

84784988| 提問時間:2020 02/28 09:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
先把沒有具體的社保補計提
2020 02/28 09:47
84784988
2020 02/28 09:53
1月份補計提社保就行了嗎?個人部分在發(fā)放工資的時候扣出來就行?個人部分到底是走其他應付還是其他應收呢?這些人員是由老公司全部調(diào)到新公司的(新公司2019年11月份成立的),社保信息沒有變更,11、12月由老公司代繳,費用由新公司承擔,意思是這筆錢要打到老公司賬上去給員工繳納社保?,F(xiàn)在已經(jīng)由老公司代繳了。1月份的時候才去做的社保信息變更到新公司,1月份還需要計提社保嗎?麻煩老師給我理一理
玲老師
2020 02/28 10:05
1月份補計提社保就行了 個人部分在發(fā)放工資的時候扣出來就行 個人部分到底是走其他應付還是其他應收 先發(fā)工資記其他應付反之記其他應收款
玲老師
2020 02/28 10:06
問題最好一個個問,不然不好回復
84784988
2020 02/28 10:08
這些人員是由老公司全部調(diào)到新公司的(新公司2019年11月份成立的),社保信息沒有變更,11、12月由老公司代繳,費用由新公司承擔,意思是這筆錢要打到老公司賬上去給員工繳納社保?,F(xiàn)在已經(jīng)由老公司代繳了。
84784988
2020 02/28 10:09
1月份的時候才去做的社保信息變更到新公司,1月份的社保變更時就繳納了,還需要計提1月份社保嗎?
84784988
2020 02/28 10:13
老公司代繳的這個事情,是經(jīng)股東大會決定的,有相關(guān)文件證實,這筆分錄應該怎么走一遍呢?
玲老師
2020 02/28 10:37
職工和哪個企業(yè)簽訂勞動合同?就在哪個企業(yè)繳納社保?如果是其他企業(yè)代繳的社保,也需要做賬,帶交的掛往來,
84784988
2020 02/28 10:38
這個分錄怎么寫的,麻煩老師給喔理一下,我繞了半天沒繞明白,感覺怎么弄都不對
玲老師
2020 02/28 11:11
因為你問題說的也亂,很繞這個問題,如果是其他企業(yè)代交社保借應付賬款,社保貸其他應付款代交款的單位
玲老師
2020 02/28 11:11
如果是自己企業(yè)交社保,前面正常計提后面繳納時借其他應付款社保貸銀行存款
84784988
2020 02/28 15:01
其實也不饒,就是新公司把錢打到老公司,但是這個往來賬,我有點繞不清楚
玲老師
2020 02/28 15:13
一個個業(yè)務說,然后我給你寫分錄
84784988
2020 02/28 15:18
新公司2019年11月份成立,然后把員工全部調(diào)到新成立的這個公司,因為社保信息沒有變更,加上老公司沒有錢,所以社保一直沒有繳納,前面股東開會決議,人員現(xiàn)在在新公司的,社保理應由新公司承擔,但是社保信息沒有變更,還是只能由老公司繳納,這筆錢需要新公司打到老公司賬上代繳社保,你能理解這個意思嗎?
玲老師
2020 02/28 15:36
這個意思看明白了,但是新來的職工社保關(guān)系沒在新企業(yè),員工和新企業(yè)簽訂勞動合同了嗎?
84784988
2020 02/28 15:38
簽訂了的,因為是同一個老板,同一批員工
玲老師
2020 02/28 15:59
那就是老公司代新公司交社保的處理 借 應付賬款社保 貸其他應付款 老公司
84784988
2020 02/28 16:01
借:應付賬款-社保? 貸:其他應付款-老公司 后面其他應付款怎么沖平呢?
84784988
2020 02/28 16:02
整體分錄能不能具體寫一樣呢
玲老師
2020 02/28 16:29
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:其他應付款 老公司
84784988
2020 02/28 18:44
感謝老師,還有一個問題,如果疫情期間,社保由公司全部承擔呢?
84784988
2020 02/28 18:50
你發(fā)的這一3筆分錄,到最后其他應付款—老公司賬上有余額呀,這個不沖平嗎?
玲老師
2020 02/28 19:01
其他應付款是老公司代付的那筆錢,后面新公司把錢還給老公司就平了
84784988
2020 02/28 20:07
老師,外聘人員工資怎么做賬?他是集團公司派下來的,所以工資要打到他原來的公司,我們公司不給他申報個稅,集團公司給他申報
玲老師
2020 02/28 20:09
不是單位的職工工資按勞務報酬做賬,借成本費用,科目貸,銀行存款等
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