問題已解決
一般納稅人公司,收到客戶轉(zhuǎn)入的服務(wù)費,并且給客戶開具服務(wù)費發(fā)票了,收款后開票當(dāng)月就需要確認(rèn)收入嗎?
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速問速答您好
請問是收取一個月的服務(wù)費么
2020 02/28 14:13
84784975
2020 02/28 14:14
嗯 是的
bamboo老師
2020 02/28 14:14
那開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:14
或者是當(dāng)次的服務(wù)費
bamboo老師
2020 02/28 14:15
那都需要開票當(dāng)月確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:15
確認(rèn)收入當(dāng)月,我們付出的成本費用,還沒有收到發(fā)票,該怎么記賬呢?
bamboo老師
2020 02/28 14:18
可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2020 02/28 14:21
會計分錄該如何寫呢?比如付了10萬的款項,已記會計分錄:
借:應(yīng)付賬款 10萬
貸:銀行存款 10萬
下一步的會計分錄該如何做?
bamboo老師
2020 02/28 14:26
不是您單位收到款項么 怎么是支付
84784975
2020 02/28 14:27
這是付出的成本費用,上面解答不是說成本費用可以暫估入賬嗎?這個會計分錄該怎么寫呢?
bamboo老師
2020 02/28 14:28
哦哦
借:主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784975
2020 02/28 15:06
那收到成本發(fā)票的時候該如何入賬呢?麻煩能寫一下整個成本(支付成本-暫估-收到成本發(fā)票)的業(yè)務(wù)會計分錄嗎?
bamboo老師
2020 02/28 15:15
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
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