問題已解決
請教一下,集團外派人員來到我們公司上班,工資要打到集團去,由集團給他繳納個稅,我應(yīng)該怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個是外派人員,如果是集團申報個稅,就是做集團的工資費用了。至于你們就是無票的工資費用支出,無法在企業(yè)所得稅稅前列支的無票費用
2020 02/28 20:26
84784988
2020 02/28 20:37
但是這個工資又必須發(fā)出去,怎么辦?有沒有更好的解決辦法,我們有相關(guān)的文件證明他是被派到我們公司上班的
84784988
2020 02/28 20:38
計提1月份工資
借:管理費用—工資140000
管理費用-勞務(wù)費15000
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資125000
可以這樣做嗎?
江老師
2020 02/28 20:39
一、直接讓總公司給你們開具勞務(wù)費發(fā)票列支費用。
二、要不就是直接讓總部承擔工資費用,直接在你們處工作就行了。
三、如果是期間較長,直接作為自己的員工申報個稅,你們公司發(fā)放工資給員工個人,作為自已公司的工資費用
84784988
2020 02/28 21:02
去年我們發(fā)生了一筆住宿費2萬多,但是對方還沒有給我們開票,我當時做的分錄是:
借:其他應(yīng)收款-XXX
貸:銀行存款
等對方開具發(fā)票后我再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣合適嗎?
84784988
2020 02/28 21:04
因為還有一小部分尾款沒有付,收到票后的分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)收款-XXX
銀行存款-尾款
江老師
2020 02/28 21:06
一、可以這樣進行賬務(wù)處理。
二、具體的理由是:你們公司沒有申報勞務(wù)費,沒有勞務(wù)費發(fā)票,只能說不能在企業(yè)所得稅列支但無法在企業(yè)所得稅稅前列支勞務(wù)費,在企業(yè)所得稅匯算清繳年報時,屬于無票的費用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。
84784988
2020 02/28 21:15
我剛剛問了總部的財務(wù)總監(jiān),她說就按照工資來支付,我們這邊發(fā)了,他們那邊就會扣,我也沒懂她什么意思,我有點無語
江老師
2020 02/28 21:18
應(yīng)該這個人員的工資不足這個數(shù)據(jù),就是你們發(fā)放后,這個工資,他們再按總工資,減掉在子公司的發(fā)放工資,最后補發(fā)部分的工資。
84784988
2020 02/28 21:20
就是這個意思,開勞務(wù)費他們那邊絕對不會給我們公司開的,所以她說就按照工資支付,這樣我這邊就會存在不能抵扣企業(yè)所得稅的問題,我們是小規(guī)模,業(yè)務(wù)不是很多
84784988
2020 02/28 21:24
老師啊,因為我是新手,所以一直沒有理清楚,企業(yè)所得稅的問題,這個怎么算的?
江老師
2020 02/28 21:24
這個只能按財務(wù)總監(jiān)的意見辦理,按領(lǐng)導(dǎo)的意見處理。
84784988
2020 02/28 21:28
前面還有幾個問題,麻煩老師解答一下
江老師
2020 02/28 21:29
都一個問題一個問題回復(fù)了,沒有回復(fù)的還有什么?
84784988
2020 02/28 21:32
企業(yè)所得稅的問題
84784988
2020 02/28 21:33
還有一個問題,我們是去年11月份才成立的公司,今年5月份年報的時候,也需要報嗎?
江老師
2020 02/28 21:33
企業(yè)所得稅的什么問題,申報工資或勞務(wù)費,交了相關(guān)的個稅,可以在企業(yè)所得稅稅前列支工資或勞務(wù)費
84784988
2020 02/28 21:34
企業(yè)所得稅是怎么計算的,比如我一年的總收入是400
江老師
2020 02/28 21:35
這個是看企業(yè)所得稅申報表,按利潤的25%計算企業(yè)所得稅,按做減免稅,最后才是交的企業(yè)所得稅
84784988
2020 02/28 21:38
前面我問你的那個問題外派人員,計提的工資跟申報個稅的不一致,所以不得稅前扣除哈
江老師
2020 02/28 21:40
這個計提的工資與申報的工資數(shù)據(jù)不一致的,這個如果是申報的數(shù)據(jù)小于計提的數(shù)據(jù),按申報工資在稅前扣除,如果是計提的應(yīng)發(fā)工資,小于申報的工資,屬于申報的工資虛列,按實際計提的小的金額在稅前扣除
84784988
2020 02/28 21:43
大概了解了,現(xiàn)在我就是企業(yè)所得稅匯算清繳比較懵,對了老師,你們這個提問,為什么不能單獨點一個老師來問問題,每次都是發(fā)了問題,在很多老師里面去分配,我覺得這樣不好,我就比較喜歡你給我解答問題,其他個別老師解答問題敷衍了事的,非常不好
江老師
2020 02/28 21:44
你可以在問題前或后面“@江老師“,這個我看到后就會為你服務(wù)的
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