問(wèn)題已解決

你好,老師,對(duì)于暫估入賬這個(gè)這個(gè)月做暫估,下個(gè)月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/01 14:12
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的呢。可以
2020 03/01 14:12
84785020
2020 03/01 14:16
不用對(duì)之前的分錄做沖紅,對(duì)嗎老師
王晶老師
2020 03/01 14:16
收到發(fā)票之后是要紅沖的呢
84785020
2020 03/01 14:19
不做沖紅的分錄,直接借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付/銀行,是不是不行
王晶老師
2020 03/01 14:20
不行,收到發(fā)票紅沖再這樣做
84785020
2020 03/01 14:21
好的,謝謝!
王晶老師
2020 03/01 14:21
恩恩,不用客氣的噠了
84785020
2020 03/01 14:25
我們有個(gè)會(huì)計(jì)就是當(dāng)月暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月收到發(fā)票直接借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款銀行/應(yīng)付他這樣做就是錯(cuò)誤的是嗎?
王晶老師
2020 03/01 14:26
恩恩,要先紅沖再做一筆正確的,后面附發(fā)票
84785020
2020 03/01 14:28
好的謝謝老師!
王晶老師
2020 03/01 14:29
恩恩,不用客氣的噠了
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