問題已解決
1:應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款確認(rèn)無票收入的分錄怎么做 ? 2:預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款確認(rèn)無票收入分錄是借這三個,貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅嗎
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無票收入跟開具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理寫分錄
借:應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020 03/01 16:47
84785032
2020 03/01 16:49
可是我期初里面應(yīng)收預(yù)收不是已經(jīng)在借方了嗎 這樣不會等于再算了一次?
84785032
2020 03/01 16:50
其他應(yīng)收不能確認(rèn)無票收入嗎
bamboo老師
2020 03/01 16:56
期初里面應(yīng)收預(yù)收在借方的話 已經(jīng)確認(rèn)了收入 不需要再確認(rèn)了
其他應(yīng)收是借方還是貸方
84785032
2020 03/01 17:01
借方 那我說的負(fù)債類的那三個做無票收入對嗎
84785032
2020 03/01 17:01
這六個往來 都是哪些可以做無票收入呀 我沒有懂
bamboo老師
2020 03/01 17:06
應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)收款 可以做無票收入
應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款 不做無票收入 這個是支出
84785032
2020 03/01 17:23
然后應(yīng)收 預(yù)收 其他應(yīng)收貸方有余額的就可以確認(rèn)成無票收入對吧
84785032
2020 03/01 17:23
那如果在解借方呢 怎么做分錄
84785032
2020 03/01 17:23
已經(jīng)在借方了 還需要什么操作嗎
bamboo老師
2020 03/01 17:26
收 預(yù)收 其他應(yīng)收貸方有余額的就可以確認(rèn)成無票收入 對的
借方的話 就等回款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)收款
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