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有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
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速問速答你好,報差額就可以了
2020 03/01 17:57
84785021
2020 03/01 17:58
差額后是0,就填0吧?
王晶老師
2020 03/01 18:21
額嗯,就填寫0吧
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有外經(jīng)證的,公司開票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時,增值稅填開票的增值稅金額還是填兩項的差額?
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