老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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速問速答你好不全對,簽訂合同不開發(fā)票未發(fā)貨不確認(rèn)收入
2020 03/04 22:04
84784974
2020 03/04 22:07
老師能不能幫我按照剛才的步驟寫一下分錄好嗎?
84784974
2020 03/04 22:08
未付金額不是記應(yīng)收賬款嗎?
耿老師
2020 03/04 22:09
你好!可以吧**發(fā)一下嗎?
84784974
2020 03/04 22:12
要求權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄
1、收到張三定金1000元
2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元)
3、支付工廠貨款4000元
4、商品入庫4000元
5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師沒有**,這是實際工作遇到的問題
耿老師
2020 03/04 22:38
你好!你們銷售價格是多少?親愛的合同,你們是購買方還是銷售房?5000元之前怎么做的賬務(wù)處理?是簽合同前已支付,還是簽了合同以后支付的對方給你們開發(fā)票了嗎?
84784974
2020 03/04 22:41
合同總金額10000元,我們是銷售方,客戶分幾次付款,第一次交定金1000元,第二次簽合同后付5000元,尾款4000元未付
84784974
2020 03/04 22:41
不開發(fā)票
耿老師
2020 03/04 22:45
你好!1000元和5000元都記錄你們的預(yù)收賬款。已付廠家款是你們付款吧
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- 老師,之前銷售商品確認(rèn)了收入成本,借:銀行存款5000,應(yīng)收賬款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入7000;借:主營業(yè)務(wù)成本4000,貸:庫存商品4000,現(xiàn)在設(shè)備出現(xiàn)問題需要我方維修,無法確認(rèn)收入做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)收入7000,貸:應(yīng)收賬款7000,借:發(fā)出商品4000,貸:主營業(yè)務(wù)成本4000,等設(shè)備維修后收到剩余2000貨款,借:應(yīng)收賬款5000,銀行存款2000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本4000,貸:發(fā)出商品4000,這樣處理可以嗎?我們是小規(guī)模免稅無預(yù)收賬款科目。 199
- 打款是10000,實際開票是9500。老師,是借預(yù)收賬款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入10000嗎?然后借銀行存款10000貸預(yù)收賬款10000。這個月退回500然后沖減預(yù)收賬款嗎,借預(yù)收賬款500貸銀行存款嗎 651
- 欠款時,借:應(yīng)收賬款;貸:預(yù)收賬款;收到錢時:借:銀行存款;貸:應(yīng)收賬款;預(yù)收賬款又該如何沖點呢? 1588
- 分次收款,尾款未收需要開發(fā)票,把尾款做應(yīng)收賬款,這樣做分錄借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款可以嗎,等開發(fā)票的時候在借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅。收到款后在借銀行存款貸應(yīng)收賬款 638
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