問(wèn)題已解決

老師好,我想咨詢下,注銷公司時(shí)候,其他應(yīng)付款還欠法人的錢,這個(gè)怎么處理???

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/07 10:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒有投資款的話,你可以轉(zhuǎn)投資款。
2020 03/07 10:17
84785006
2020 03/07 10:22
老師具體分錄怎么做???
郭老師
2020 03/07 10:25
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
84785006
2020 03/07 10:28
哦哦,明白了,老師在問(wèn)問(wèn)您,就是賬上還有點(diǎn)庫(kù)存,該怎么處理?
郭老師
2020 03/07 10:29
實(shí)際有庫(kù)存嗎?是的話銷售出去。
84785006
2020 03/07 10:30
實(shí)際沒有庫(kù)存了,但賬上一直掛著
郭老師
2020 03/07 10:32
什么原因掛賬,是不是之前少做了收入或者是少做了成本。
84785006
2020 03/07 10:34
都沒少記,就是進(jìn)來(lái)的,沒有開出去的,還有就是有的商品,個(gè)人買了沒有開票
郭老師
2020 03/07 10:40
那要做無(wú)票收入的
84785006
2020 03/07 10:40
哦哦。明白了,謝謝您
郭老師
2020 03/07 10:43
不用客氣的,
84785006
2020 03/07 16:59
老師好,我想咨詢下,就是我們公司**別的公司招標(biāo),在那個(gè)國(guó)家能源e 購(gòu)網(wǎng),每次有個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元,用我公司公戶支付,但是票開給對(duì)方公司了,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?。?/div>
郭老師
2020 03/07 17:05
還能退回來(lái)嗎 不能的話你正常做費(fèi)用 不能稅前扣除
84785006
2020 03/07 17:10
不能了,我們公司沒有資質(zhì)投標(biāo),用別的公司的名義,但是付費(fèi)用的我們公戶,票開給對(duì)方
84785006
2020 03/07 17:10
老師不能稅前扣除,怎么做分錄啊
84785006
2020 03/07 17:11
現(xiàn)在我拿著銀行單做賬
郭老師
2020 03/07 17:11
借管理費(fèi)用貸銀存
84785006
2020 03/07 17:14
您說(shuō)的不能稅前扣除,在所得稅匯算在調(diào)整嗎?
郭老師
2020 03/07 17:22
你好,是的,
84785006
2020 03/07 17:39
好的,謝謝老師
郭老師
2020 03/07 17:40
不用客氣的,
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~