问题已解决
老師,你好,請問一下行政單位會(huì)計(jì)交接原會(huì)計(jì)賬比較亂,報(bào)表也不平,在交接的過程中我應(yīng)該注意些什么?怎么做呢?
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首先,報(bào)表讓他調(diào)平處理,然后你在接手,接手后需要保持各賬薄和報(bào)表一致,對于不一致,需要情況說明說明清楚,
2020 03/08 14:30
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2020 03/08 14:35
賬簿和報(bào)表我需要具體的對些什么?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/08 14:38
賬薄里面的這個(gè)數(shù)據(jù)和你報(bào)告里面的數(shù)據(jù)是不是一致呀,因?yàn)槟阖?cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)全部都是來源于你的賬本。
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2020 03/08 17:55
固定資產(chǎn)借方余額和應(yīng)付職工薪酬貸方余額總賬里面有數(shù)據(jù),但是報(bào)表里面沒有體現(xiàn)出來
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2020 03/08 17:57
但是他的社保、住房公積金、代扣個(gè)人部分的都沒有體現(xiàn)出來,總賬里面都沒有數(shù)據(jù)
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/08 18:49
讓他整理為一致的,你再接受,要不然你接手了也沒辦法調(diào)整。
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2020 03/08 20:02
好的,謝謝老師提醒
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/08 20:26
不客氣,祝你工作愉快
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