问题已解决

老師,賬里面是這樣做的,然后對(duì)方說賬里面幾個(gè)地方核算研發(fā)費(fèi)用了,要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?支

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84784971| 提问时间:2020 03/13 16:02
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不跨年的話原分錄紅字沖回。通過研發(fā)支出科目核算在轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
2020 03/13 16:03
84784971
2020 03/13 16:05
還沒結(jié)賬
84784971
2020 03/13 16:06
還在做2019年的賬,能具體說下分錄?
84784971
2020 03/13 16:07
可以把我紙上寫的三步分錄,告訴我怎么修改?
QQ老師
2020 03/13 16:13
你好,把之前的分錄做紅字。然后建房用研發(fā)支出費(fèi)用化支出,貸方是原科目,然后月底合計(jì)數(shù)統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用研發(fā)支出,貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
84784971
2020 03/13 16:18
對(duì)方說 ,把材料直接做到管理費(fèi)用研發(fā)的哪個(gè)材料下,那我這樣修改做分錄對(duì)??
84784971
2020 03/13 16:21
1.支付研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用—辦公費(fèi)/研發(fā)工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款 2. 研發(fā)領(lǐng)料 借: 管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—材料費(fèi) 貸:原材料 3.月末結(jié)轉(zhuǎn): 借: 管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸: 研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—材料費(fèi)
84784971
2020 03/13 16:21
這樣對(duì)??是不是就不會(huì)存在出現(xiàn)幾個(gè)地方核算研發(fā)費(fèi)用的問題了
QQ老師
2020 03/13 16:22
你好,應(yīng)該不是這樣處理的。發(fā)生時(shí)借研發(fā)支出費(fèi)用化支出貸原材料。月底借管理費(fèi)用研發(fā)支出,貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出。
84784971
2020 03/13 16:25
那研發(fā)人員工資 咨詢費(fèi) 辦公費(fèi)也是借: 研發(fā)支出—費(fèi)用化支出 貸: 銀存?
QQ老師
2020 03/13 16:28
是的研發(fā)支出費(fèi)用化支出,下面可以設(shè)三級(jí)明細(xì),比如說工資差旅費(fèi)風(fēng)
84784971
2020 03/13 16:50
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84784971
2020 03/13 16:50
我的分錄沒錯(cuò)吧
QQ老師
2020 03/13 16:55
你好!是的,沒有問題
84784971
2020 03/13 16:55
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84784971
2020 03/13 16:55
材料費(fèi)結(jié)平了,其他借方有余額
84784971
2020 03/13 16:58
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84784971
2020 03/13 16:59
科目余額表上面的研發(fā)支出明細(xì)有問題?
QQ老師
2020 03/13 17:00
你好,研發(fā)費(fèi)用期末要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的,你轉(zhuǎn)了嗎?
84784971
2020 03/13 17:00
支付工資 辦公費(fèi) 咨詢費(fèi),月底要結(jié)平?
QQ老師
2020 03/13 17:01
是的,費(fèi)用話支出的話都要轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
84784971
2020 03/13 17:07
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84784971
2020 03/13 17:07
最后明細(xì)賬都借方平了,就沒問題了吧
QQ老師
2020 03/13 17:10
你好,費(fèi)用化支出的話都要轉(zhuǎn)評(píng)
84784971
2020 03/13 21:36
好的謝謝老師
84784971
2020 03/13 21:37
老師,高新企業(yè)7百多萬收入,多少研發(fā)費(fèi)用合適,多少管理費(fèi)用合適,多少研發(fā)材料費(fèi)合適,有比列??
84784971
2020 03/13 21:39
公司年終獎(jiǎng)年前發(fā)了,如果拿發(fā)票報(bào)銷,對(duì)不對(duì)要對(duì)應(yīng)的報(bào)銷人來報(bào),比如年終獎(jiǎng)59700 減去發(fā)票報(bào)銷金額29700=30505是不是用30505來報(bào)年終獎(jiǎng)呢,不用再換算稅前 稅后金額來報(bào)吧
84784971
2020 03/13 21:40
研發(fā)人員工資做賬是根據(jù)工資表里面的應(yīng)付工資來做賬,還是工資表里面的實(shí)發(fā)工資來做賬
QQ老師
2020 03/13 22:04
根據(jù)你們記錄費(fèi)用的金額核算。
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