問(wèn)題已解決

老師你好,我們這個(gè)月收到了1月份電力公司開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票幾百塊錢(qián),錢(qián)沒(méi)有退給我們,直接抵扣這個(gè)月的了,但之前的票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,這張紅字專(zhuān)票如何做賬呢,之前我們是做借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/17 15:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款 借:費(fèi)用(紅字) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020 03/17 15:37
84784972
2020 03/17 15:42
為啥要借應(yīng)付賬款?。?/div>
文文老師
2020 03/17 15:44
電力公司是供應(yīng)商,一般通過(guò)應(yīng)付賬款核算
84784972
2020 03/17 15:47
我們沒(méi)有啊,都是銀行直接代扣的
文文老師
2020 03/17 15:48
做為過(guò)渡科目,后期抵錢(qián)時(shí)再?zèng)_減該往來(lái)科目
84784972
2020 03/17 16:17
不用過(guò)渡怎么做啊
文文老師
2020 03/17 16:19
不過(guò)渡,借方?jīng)]有相應(yīng)科目可放置
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