問題已解決
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,加計抵減的會計分錄怎么做,年末銷項余額、進(jìn)項余額,要清零嗎
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計抵減 貸:其他收益
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計遞減
2020 03/17 20:47
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