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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
補(bǔ)錄以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)要怎么做分錄? 2016年至2019年分別購(gòu)入固定的固定資產(chǎn)都是這樣做的(.因?yàn)楫?dāng)時(shí)購(gòu)入固定資產(chǎn)是在 項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出,沒(méi)有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在導(dǎo)致整個(gè)企業(yè)沒(méi)有固定資產(chǎn),所以要補(bǔ)錄) 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么補(bǔ)錄固定資產(chǎn)?怎么補(bǔ)計(jì)提?
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速問(wèn)速答你好 那你做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款 補(bǔ)折舊 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020 03/18 15:31
84785041
2020 03/18 15:44
謝謝
meizi老師
2020 03/18 15:47
不客氣 幫到你就好
84785041
2020 03/18 15:51
如果不沖減應(yīng)付款,貸方應(yīng)該怎么記?
meizi老師
2020 03/18 15:53
你好 你不是之前已經(jīng)做了其他應(yīng)付款了嗎 你必須要沖的 如果你沒(méi)付款 貸方就是銀行存款的
84785041
2020 03/18 15:53
謝謝
meizi老師
2020 03/18 15:58
不客氣 幫到你就好
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