問(wèn)題已解決
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月甲 公司向乙公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù),甲公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅稅額1800元。由于貨物未及時(shí)送達(dá),雙方協(xié)商折讓10%,甲公司按照現(xiàn)行稅法規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票??铐?xiàng)尚未結(jié)算。要求對(duì)公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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速問(wèn)速答借應(yīng)收賬款21800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000應(yīng)交稅費(fèi)1800。折讓時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000應(yīng)交稅費(fèi)180貸應(yīng)收賬款2180
2020 03/19 21:15
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