問題已解決

行政單位,2018年有一筆本應(yīng)記其他應(yīng)收款的2000元款項被計成了社保費,2018年賬已結(jié)轉(zhuǎn),2019年收回該筆其他應(yīng)收款,但賬面上其他應(yīng)收款無金額,無法沖銷,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別應(yīng)該怎么做?

84784998| 提問時間:2020 03/24 18:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 財務(wù)會計: 借:銀行存款 貸:累計盈余 預(yù)算會計做分錄 借:資金結(jié)存…貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)余
2020 03/24 18:52
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