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行政單位,2018年有一筆本應記其他應收款的2000元款項被計成了社保費,2018年賬已結轉,2019年收回該筆其他應收款,但賬面上其他應收款無金額,無法沖銷,財務會計和預算會計分別應該怎么做?
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財務會計:
借:銀行存款
貸:累計盈余
預算會計做分錄
借:資金結存…貨幣資金
貸:財政撥款結余
2020 03/24 18:52
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行政單位,2018年有一筆本應記其他應收款的2000元款項被計成了社保費,2018年賬已結轉,2019年收回該筆其他應收款,但賬面上其他應收款無金額,無法沖銷,財務會計和預算會計分別應該怎么做?
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