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年末12月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?都需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784980| 提问时间:2020 03/25 07:41
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 跟平時(shí)月份一樣的做期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 然后把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
2020 03/25 07:44
84784980
2020 03/25 07:45
本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以具體點(diǎn)嗎
bamboo老師
2020 03/25 07:46
借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤 如果單位虧損 做相反的會(huì)計(jì)分錄
84784980
2020 03/25 07:47
就這一個(gè)分錄就可以嗎
bamboo老師
2020 03/25 07:52
是的 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就這一筆分錄
84784980
2020 03/25 07:53
還用做其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
bamboo老師
2020 03/25 07:59
有利潤的話 計(jì)提法定盈余公積
84784980
2020 03/25 07:59
老師怎么做分錄呢
bamboo老師
2020 03/25 08:05
借 利潤分配─提取盈余公積 貸 盈余公積─法定盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸 利潤分配-提取盈余公積
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