問(wèn)題已解決
付款了,收到貨了,但是沒(méi)有收到發(fā)票,分錄怎么操作!
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速問(wèn)速答許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借:原材料/庫(kù)存商品等-暫估 貸:銀行存款
2020 03/26 08:31
84784983
2020 03/26 08:33
之前記錄得是借 預(yù)付款!貸 銀行存款
許老師
2020 03/26 08:35
這樣處理,也可以的哦。關(guān)鍵是,怕發(fā)票老是不到,以后賣出結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,有點(diǎn)麻煩
84784983
2020 03/26 08:37
對(duì)的,預(yù)付賬款抵消了進(jìn)貨,最后就不知道多少發(fā)票沒(méi)收到
許老師
2020 03/26 08:42
這樣的話,你可以先做暫估的。等發(fā)票來(lái)一批,你再用原材料等科目沖減暫估的(只是明細(xì)不一樣)。
84784983
2020 03/26 08:46
我想用預(yù)付的最后對(duì)應(yīng)未開(kāi)發(fā)票的,怎么做分錄呢
許老師
2020 03/26 08:50
這樣的話 發(fā)票未到
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
等發(fā)票到了 借:原材料等 貸:預(yù)付賬款 (沖減的哦)
84784983
2020 03/26 08:57
中間貨分批到,發(fā)票一直未到
許老師
2020 03/26 09:00
一直沒(méi)有發(fā)票的話,就只能先掛在預(yù)付上面了。
當(dāng)然,如果不是一個(gè)供應(yīng)商的話,在預(yù)付后面,要設(shè)置明細(xì)的。
這個(gè)的話,也要催催他們了
84784983
2020 03/26 09:03
比如昨天已經(jīng)預(yù)付了20萬(wàn),今天收到5000的貨,帶有收貨單,如果我借記原材料,貸用什么???如果用預(yù)付款,那我預(yù)付款里面的余額就跟未收到發(fā)票不相符了!
許老師
2020 03/26 09:07
我說(shuō)的,5000元如果只是貨,而沒(méi)有發(fā)票的話,就用
借:原材料-暫估 貸:預(yù)付賬款
這個(gè)時(shí)候,原材料-暫估,也是沒(méi)有收到發(fā)票的呀。
如果你不習(xí)慣的話,就只能不處理,一直掛在預(yù)付上面
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